Quali sono gli adempimenti IVA nelle operazioni intracomunitarie?

Domanda di: Renzo Bianchi  |  Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2023
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Gli acquisti intracomunitari di beni devono essere indicati nel quadro VF della dichiarazione annuale IVA, in corrispondenza della relativa aliquota: ad esempio in caso di IVA al 22% occorre compilare il rigo VF14 della dichiarazione annuale IVA 2020 relativa al 2019.

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Come funziona l'IVA intracomunitaria?

Con il termine “operazioni intracomunitarie” ci si riferisce agli scambi tra paesi membri dell'Unione Europea, ovvero alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni, rese e ricevute, di servizi che vengono scambiate fra soggetti passivi IVA appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

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Cosa ci va nel VJ3?

In particolare, al Rigo VJ3 occorre indicare gli acquisti di beni (territorialmente rilevanti in Italia) e servizi da soggetti residenti all'estero di cui all'articolo 17, comma 2.

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Chi paga l'IVA sugli acquisti intracomunitari?

Per gli acquisti intracomunitari eseguiti in Italia, il debitore d'imposta è l'acquirente soggetto passivo; l'Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni .

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Come si registrano le fatture intracomunitarie?

La registrazione degli acquisti intracomunitari

Per gli acquisti intracomunitari, la fattura deve integrata, attraverso il meccanismo del reverse charge. Il termine di registrazione della fattura intracomunitaria è il giorno 15 del mese successivo alla ricezione.

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Come funziona l'IVA all'estero?



Trovate 15 domande correlate

Chi deve presentare il modello intrastat 2022?

Non cambia la periodicità di presentazione: sono obbligati alla presentazione mensile i soggetti che, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, abbiano superato l'ammontare dei 50.000 euro di cessioni in ambito UE. Sono soggetti a un obbligo di presentazione trimestrale i restanti operatori.

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Chi è obbligato a fare Intrastat?

Chi deve presentarla? Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare il Modello Intrastat, con cadenza mensile o trimestrale relativamente alle cessioni di beni e servizi o con cadenza solo mensile relativamente agli acquisti di beni o servizi.

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Come registrare in contabilità una autofattura?

Come si registra l'autofattura elettronica?
  1. registrata nel registro delle fatture emesse entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  2. annotata nel registro degli acquisti prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione.

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Come registrare fatture estere da luglio 2022?

Dal 1 luglio 2022 le fatture estere attualmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate tramite l'esterometro dovranno essere obbligatoriamente inviate tramite il Sistema di Interscambio.

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In che data si registrano le fatture elettroniche ricevute?

In generale, la registrazione delle fatture emesse nei registri IVA deve avvenire “nell'ordine della loro numerazione ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione” (art. 23 del D.p.r. 633/1972).

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Quando si compila il quadro VQ in dichiarazione IVA?

Tra i quadri immutati c'è il quadro VQ, che dovrà essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, insieme al resto della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021, entro il 2 maggio 2022 (dal momento che il 30 aprile cade di sabato).

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Quando si compila il quadro VN?

I quadri VB – VN – VP – VQ – VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive).

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Chi deve compilare il quadro VT?

Il quadro VX “Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta” deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma.

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Come funziona l'IVA quando si acquista all'estero?

Come privato cittadino che fa acquisti nell'UE, devi pagare l'IVA soltanto una volta, nel paese in cui effettui l'acquisto. Puoi portare a casa qualunque prodotto acquistato in un altro paese dell'UE, senza fermarti alla frontiera o dover rilasciare una dichiarazione alla dogana.

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Come si registra una fattura di vendita IVA intracomunitaria?

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore straniero, devi provvedere ad includerla tra gli acquisti ed integrarla con le informazioni necessarie emettendo un'autofattura. Questa andrà poi registrata tra le fatture emesse entro 15 giorni dal ricevimento nel mese di competenza.

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Cosa sono i modelli Intrastat?

Il modello Intrastat è una dichiarazione che riporta le operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto effettuate da un titolare di partita IVA in un dato periodo di tempo. Questo modello o elenco è stato introdotto dall' art. 50 del D.L. 331/1993, successivo all'abolizione delle barriere nell'Unione Europea.

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Quando non è obbligatorio l Esterometro?

Vanno escluso dall'obbligo dell'esterometro le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato. Nel caso in cui si proceda alla emissione della fattura elettronica per l'operazione con l'estero la stessa operazione può essere esclusa dall'esterometro.

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Cosa cambia dal 1 luglio 2022 per le fatture estere?

Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi sarà l'obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l'estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.

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Da quando obbligo autofattura reverse charge interno?

La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito la data del 01/01/2022 per l'obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell'autofattura relativa sia al reverse charge interno che al reverse charge esterno, ma il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022 ...

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Che differenza c'è tra reverse charge e autofattura?

Nell'inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura vera e propria (i.e. omaggi), il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di un documento, senza addebito dell'IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta.

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Chi paga IVA con autofattura?

A dover pagare l'Iva quando viene emessa un'autofattura è sempre il destinatario, andando così a differenziarsi dagli altri tipi di fatture che si possono utilizzare. In questo caso il destinatario va a liquidare l'Iva in sostituzione del cedente del bene o del prestatore del servizio offerto.

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Cosa succede se non faccio autofattura?

si applica la sanzione da 500 euro e 20.000 euro (per ciascun fornitore e ciascuna liquidazione Iva) o, alternativamente, in una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro) se l'operazione non risulta dalla contabilità (articolo 6, comma 9 bis, del decreto ...

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Che differenza c'è tra Esterometro e Intrastat?

Se sei in regime forfettario devi inviare la dichiarazione Intrastat solo in caso di vendita di servizi indipendentemente dall'importo totale dell'operazione. Devi inviare l'ex esterometro, nella sua nuova modalità, se sei hai la Partita IVA e sei obbligato ad emettere fattura elettronica.

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Cosa succede se non faccio Intrastat?

se invii la dichiarazione intrastat in ritardo ma entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'agenzia delle dogane, la sanzione parte da 258€. se la invii oltre 30 giorni, paghi la sanzione standard che va dai 516€ ai 1.032€.

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Come cambia Intrastat 2022?

a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 vengono abrogati i modelli INTRA-2 con cadenza trimestrale; per acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis) la soglia di esonero dalla presentazione del modello passa da 200.000 euro a 350.000 euro.

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